-
评价等环节是否完善;6.排的规定,是否存在查其他影响局财务合规性的重大风险点。缺漏和其他风险审计年限:检查范围为2021-2023年度,必要时将点;3.项目实施阶追溯或延伸至以前年度段
-
投标人必须已作为咨询机构承担过上市城商行、农商行或全国性商业银行信息科技全面风险审计、信息安全审计、重要信息系统审计、信息系统项目后评价项目2个及以上;(4
-
并且依托于OA系统,将印控系统的功能集成到OA系统上实现无感用印和风险审计,采购人拟采购印控系统。3.2质量标准:符合国家及行业标准,满足采购人要求
-
2024年12月31日审计对象数量:区司法局机关(含参公事业单位)审计范围:财务风险审计审计年限:11年20,000.00是采购单位:广州市增城区司法局2024年05月06日
-
25万元/人民币广西林业集团有限公司2024年经济责任审计、重大投资项目审计、内控与风险审计、采购审计审计服务采购项目(BBWCQCGC24-397)成交结果公告2024年4月22日
-
2024年12月31日审计对象数量:区司法局机关(含参公事业单位)审计范围:财务风险审计审计年限:1区司法局内部审计服务120,000年(五)议价发起时间
-
评估内部控制体系的建立和执行情况,发现可能存在的风险点,提出意见及改进建议;二是业务风险审计:对公司的主要业务活动进行风险评估,识别潜在风险,提出解决方案;三是合规性审计
-
结果公告博爱区域闻喜公司涉税风险审计服务询比价发布时间:2024-04-1115:27:30┃询比价基础信息询比价编号:JZQY-XJ-2024-0258采购单位
-
询比价公告博爱区域闻喜公司涉税风险审计服务询比价发布时间:2024-04-0710:23:23博爱区域现就如下项目进行采购,兹邀请合格的供应商参加报价
-
省级农信社(农商行)或股份制城市商业银行总行实施信息科技风险审计或评估的案例。5.具备履行本项目服务内容的能力。三、项目技术要求见《采购项目需求》(附件1)
-
项目编号:ZG202403210133四、项目名称:中医药传承中心项目风险审计服务五、合同主体1、采购人(甲方):武汉市中西医结合医院2、地址
-
2.数据库高危操作行为审计。系统对数据库操作行为进行全面的审计,包含:操作风险审计与会话事件审计。在此基础上实现多维的访问分析、语句分析和会话分析进行问题追踪
-
2027年审计服务采购项目;1.2采购内容:采购2至3家供应商,提供审计服务。主要包括内控风险审计(含内部控制测试)、财务审计、信息系统审计、整改情况跟进、股权投资项目审计
-
6.内置疑似SQL注入、跨站脚本攻击、字段猜测、代码更改、等近500种风险审计规则库,无需单独配置,直接调用。7.支持操作语句系列的组合审计规则
-
工期:45日历天。三、监督部门本招标项目的监督部门为咸阳金融控股集团有限公司风险审计部。四、联系方式招标人:陕西融信易邦供应链管理有限公司地址
-
内蒙古公司蒙西新能源公司2023及2024年度企业所得税汇算清缴及全税种税务风险审计、咨询服务询价采购项目采购2024-02-0707:24
-
综合得分排名第三;三、监督部门本招标项目的监督部门为风险审计部。四、联系方式招标人:际华集团股份有限公司地址
-
内蒙古公司蒙西新能源公司2023及2024年度企业所得税汇算清缴及全税种税务风险审计、咨询服务询价采购采购机构:国能物资海南有限公司采购编号:WZHNGS
-
)9.内置疑似SQL注入、跨站脚本攻击、字段猜测、代码更改、等近500种风险审计规则库。10.支持数据库嵌套、函数、脚本访问以及返回内容等审计;11
-
10内置疑似SQL注入、跨站脚本攻击、字段猜测、代码更改、等近500种风险审计规则库,无需单独配置,直接调用。11支持全文检索数据库solr的审计
-
税务股务凌源钢铁集团有限责任公司与凌源钢铁股份有限公司2023年纳税风险审计、企业所得税汇算清缴申报鉴证项目招标公告1
-
工程物资审计、工程财务收支审计、建设项目质量和工期审计、参建人员审计、工程风险审计、工程价款进度、结算审计、设计变更审计,具体详见招标文件。服务期限
-
20运营分析采集分析2221调度分析2222数据上传分析2223流程接口2824风险审计黑白名单管理建立黑白名单功能,区分疑点数据和疑似数据2825项目管理项目归档对审计项目进行归档管理
-
32023121132276372二、项目名称:国家税务总局南京市税务局业务安全风险审计平台设备电子卖场采购项目三、中标成交信息
-
)9.内置疑似SQL注入、跨站脚本攻击、字段猜测、代码更改、等近500种风险审计规则库。10.支持数据库嵌套、函数、脚本访问以及返回内容等审计;11
-
)9.内置疑似SQL注入、跨站脚本攻击、字段猜测、代码更改、等近500种风险审计规则库。10.支持数据库嵌套、函数、脚本访问以及返回内容等审计;11
-
功能包括、网页浏览管控、网络流量管控、网络控制、应用程序管控、远程维护、慧眼风险审计报表。1.2标段划分情况:本项目不划分标段。1.3服务地点:浙江信达地产有限公司
-
于2023年12月4日就广东高州农村商业银行股份有限公司2022年度内部控制、表外业务风险、信息科技全面风险审计服务采购项目(项目编号:ZZ72305538)采用竞争性磋商进行采购
-
管理制度;(7)对村级公司(合作社)税务清算、涉税风险审计。实际以招标人委托为准。5.招标规模:约6.5万元,具体审计费用以实际审计费用为准
-
方便进行远程协助或操作示范远程文件传送远程打开指定客户端的文件夹,传送文件和搜集故障样本慧眼风险审计报表统计表从多种纬度统计分析每一项操作行为,包括打印、电子邮件
-
0539-7578911二、采购项目名称:临商银行信息科技风险审计服务项目采购项目编号:SDCS2023299三、采购方式:竞争性磋商四
-
采购项目名称:临商银行信息科技风险审计服务项目二、采购项目编号:SDCS2023299三、采购项目分包情况:包号服务名称供应商资格要求1临商银行信息科技风险审计服务项目1
-
济南市经十路10777号1203室传真:0531-623557127.3招标监督:新矿集团风险审计中心
-
HTBJZFCG(2023CS)004-3二、合同名称:和田地区所属6户国有企业经营风险审计服务采购项目(包三)三、项目编号:HTBJZFCG(2023CS)004四
-
为湖南移动内审部开展的各类型审计项目提供支撑服务,具体工作内容包括经济责任审计、财务审计、内控风险审计(含内部控制测试)、信息系统审计、数据审计、各类审计调查
-
零星修维修零星物品搬运、换门锁、窗户、门框、家具修理、安装布线并提供相关辅材等服务。税收风险审计期间2020年度至2022年度,审计包括但不限于5万
-
移动通信集团云南有限公司(被审计单位)中国移动云南公司2020年至2022年内控风险审计及信息技术审计服务-2021年内部控制遵循测试项目-联合体成员业绩2020
-
9012021-0001咨询服务包2包2沁阳公司经营管理风险审计咨询第一大信会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所满足采购文件要求满足采购
-
18793165740、15002695286监督部门:甘肃航空产业投资有限公司风险审计部地址:甘肃省兰州市城关区民主西路9号兰州SOHO大厦20层联系人
-
技术要求原为:16审计策略须内置疑似SQL注入、跨站脚本攻击、字段猜测、代码更改等近500种风险审计规则库,无需单独配置,直接调用。修正为:16审计策略须内置疑似SQL注入、跨站脚本攻击
-
9012020-0001中介服务1包2包2沁阳公司经营管理风险审计咨询递交应答文件的应答人不足法定数量,本标包本次采购失败11117CH05
-
加存量加密模块200个License(两年)并含新增OSS专网的设备管控功能、屏幕监控功能、远程支持功能和风险审计报表功能模块功能模块具体内容详见技术规范书。1.3项目规模:本项目不含税预算33
-
9012020-0001中介服务1包2包2沁阳公司经营管理风险审计咨询/递交应答文件的应答人不足法定数量,本标包本次采购失败////17CH05
-
18793165740、15002695286监督部门:甘肃航空产业投资有限公司风险审计部地址:甘肃省兰州市城关区民主西路9号兰州SOHO大厦20层联系人
-
998-0000(技术咨询)十、招标监督管理机构招标监督管理机构:芜湖前湾集团有限公司风险审计部地址:芜湖建筑科技产业园启动区12楼电话:0553
-
加存量加密模块200个License(两年)并含新增OSS专网的设备管控功能、屏幕监控功能、远程支持功能和风险审计报表功能模块功能模块具体内容详见技术规范书。1.3项目规模:本项目不含税预算33
-
内置疑似SQL注入、跨站脚本攻击、字段猜测、代码更改、等近500种风险审计规则库,无需单独配置,直接调用;需提供设备功能界面截图证明并加盖制造厂商及投标商公章;;12
-
18793165740、15002695286监督部门:甘肃航空产业投资有限公司风险审计部地址:甘肃省兰州市城关区民主西路9号兰州SOHO大厦20层联系人
-
HTBJZFCG(2023CS)004-2二、合同名称:和田地区所属6户国有企业经营风险审计服务采购项目(包二)三、项目编号:HTBJZFCG(2023CS)004四
-
HTBJZFCG(2023CS)004-4二、合同名称:和田地区所属6户国有企业经营风险审计服务采购项目(包四)三、项目编号:HTBJZFCG(2023CS)004四