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G4218线康定至新都桥段高速公路阶段性过程控制审计服务项目1.招标条件1.1.本招标项目G4218线康定至新都桥段高速公路阶段性过程控制审计服务项目已由四川省
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G4218线康定至新都桥段高速公路阶段性过程控制审计服务项目的招标文件递交时间:2024-06-0417:31文件编号投标资格投标文件递交截止时间投标有效期90
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阿克塞苏干湖游客服务中心暨交旅融合项目施工阶段全过程造价控制审计服务项目成交公示公示信息公示标题:阿克塞苏干湖游客服务中心暨交旅融合项目施工阶段全过程造价控制审计服务项目公示开始时间
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2025年财务报表审计和内部控制审计服务采购公告宁波海运股份2024-2025年财务报表审计和内部控制审计服务项目已具备采购条件
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阿克塞苏干湖游客服务中心暨交旅融合项目施工阶段全过程造价控制审计服务项目招标公告公告信息公告标题:阿克塞苏干湖游客服务中心暨交旅融合项目施工阶段全过程造价控制审计服务项目公告开始时间
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绥中公司-2023年度财务内部控制审计服务-直接采购-服务采购公告2024-05-27发起异议/投诉采购人:国能(绥中)发电有限责任公司紧急采购原因
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量单位供应商报价(元元)是否中标人员要求:广州市机电技师学院2023年度财务内部控制审计服务项目,以2023年12月31日为基准日,对学院2023年内部控制开展审计服务工作
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编号服务描述需求描述数量控制单价(元)计量单位1人员要求:广州市机电技师学院2023年度财务内部控制审计服务项目,以2023年12月31日为基准日,对学院2023年内部控制开展审计服务工作
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嘉兴风电,嵊泗风电嘉兴风电、嵊泗风电、东台双创等三个公司内部控制审计服务采购寻源单采购结果公告一、采购单编号:P-XJ-20240412-000092二
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人保集团2024年度法定财务报表及内部控制审计服务项目第2包:参审会计师事务所中标候选人公示项目名称:人保集团2024年度法定财务报表及内部控制审计服务项目第2包
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人保集团2024年度法定财务报表及内部控制审计服务项目第1包:主审会计师事务所招标代理编号:21-04-04B-2024-D-E07776人保e采项目编号
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营业收入扣除专项等证券交易所要求出具的年度其他专项审计)和内部控制审计服务。序号标段名称服务范围采购预算(元)一华天酒店2024年度财务报表审
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窗体顶端滁州学院2024年内部控制审计服务项目成交结果公告一、项目编号:2024CG-009二、项目名称:滁州学院2024年内部控制审计服务项目三、成交信息供应商名称
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1按照《政府采购需求管理办法》的规定,被委托人的工作内容包括:对中心2023年财务收支和内部控制审计服务,并出具审计报告。110,000项商务需求编号需求内容1被委托人资格要求
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2024CG-009原公告的采购项目名称:滁州学院2024年内部控制审计服务项目首次公告日期:2024年4月29日二、更正信息更正事项
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2023年度财务决算审计及内部控制审计服务机构选聘项目编号:241AK0228016招标段/包标段/包名称:2023年度财务决算审计及内部控制审计服务机构选聘标段/包编号
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武汉等被审计单位所在地。2.2招标范围本次招标范围主要为境外投资内部控制审计服务,以及根据工作需要临时安排的其他审计任务。审计项目涉及中国长江三峡集团有限公司及所属单位
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2023年度财务决算审计及内部控制审计服务机构选聘项目编号:241AK0228016招标段/包标段/包名称:2023年度财务决算审计及内部控制审计服务机构选聘标段/包编号
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项目概况滁州学院2024年内部控制审计服务项目的潜在投标供应商应在滁州学院网站(http://zcc.chzu.edu.cn)资产与实验室管理处网页采购公告栏中下载磋商文件
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2023年度财务决算审计及内部控制审计服务机构选聘项目编号:241AK0228016项目地址:广东省深圳市南山区沙河西路3157号南山智谷产业园A座25楼/21楼项目类型
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厦门大学附属翔安医院2023年度财务报表与内部控制审计服务(C-WSBX2400010)成交结果公告发布时间:2024-04-2402:10:02阅读量
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2023年12月期间的资产负债、经营状况及内部控制审计服务项目成交公告项目编号:hzgq202404118项目名称
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2023年内部控制审计服务候选人公示(招标编号:000520-24TP0009/01)项目概况标段/包名称:2023年内部控制审计服务标段/包编号
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江苏省广电有线信息网络股份有限公司2024年度会计报表和内部控制审计服务采购项目-结果公示(招标编号:JSTCC2400511437;采购文件编号
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序号采购编号项目名称项目单位成交人1SGITC-202403-FF012024年财务报表及内部控制审计服务国网信息通信股份有限公司中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)2SGITC
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2023年12月期间的资产负债、经营状况及内部控制审计服务项目中标候选人公示湖州吴兴人才产业投资发展集团有限公司2023年1月-2023年12月期间的资产负债
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2023年12月期间的资产负债、经营状况及内部控制审计服务项目开标结果公示开标记录表
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成交候选人名单项目编号项目名称排序推荐的成交候选人SGITC-202403-FF012024年财务报表及内部控制审计服务1中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)SGITC-202403
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采购单名称:东台双创,嘉兴风电,嵊泗风电嘉兴风电、嵊泗风电、东台双创等三个公司内部控制审计服务采购寻源单三、报价截止时间:2024-04-1715:00四、报价有效期
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珠江股份续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)提供2023年度财务与内部控制审计服务的工作。根据珠江股份2023年年度审计工作安排,珠江城市服务作为珠江股份子公司
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2022年为我司提供中期财务报表审阅、年度财务报表审计和内部控制审计服务,其提供服务的质量水平较高,对我司情况及上市公司披露要求也较为熟悉
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凉州区中西医结合医院2023年会计报表及单位内部控制审计服务招标公告根据《中华人民共和国招标投标法》、《甘肃省招标投标条例》(甘肃省人民代表大会常务委员会公告第63号)
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10708647采购人信息重庆市九龙坡区数字化城市管理中心详情请访问原网页!
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2023年12月期间的资产负债、经营状况及内部控制审计服务项目湖州吴兴人才产业投资发展集团有限公司2023年1月
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关于启动学院2023年度内部控制审计服务采购工作的请示440001-2024-11929一、采购人:二、采购计划编号:三、采购计划名称:四、采购品目名称:五
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代理组织江苏省广电有线信息网络股份有限公司2024年度会计报表和内部控制审计服务采购项目招标工作。现邀请有意向且满足基本资质要求的投标人参加。一
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采购内容:年度财务报告审计、半年度报告审阅、财务报告季度商定程序服务、内部控制审计服务、发债专项审计服务及各控股子公司年度财务报告审计服务等四
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湖州吴兴人才产业投资发展集团有限公司2023年1月-2023年12月期间的资产负债、经营状况及内部控制审计服务项目采购数量:1型号/规格:项采购金额:10000采购单价
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关于四川安吉物流集团有限公司内部控制审计服务采购项目公开竞争性磋商公告及招标文件变更的通知各投标单位:根据实际情况,现对竞争性磋商公告及招标文件作出以下变更
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主要标的信息服务类名称:第2包-经济责任审计、预算执行与决算审计、内部控制审计服务范围、服务要求:经济责任审计、预算执行与决算审计
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[吴兴区]新投集团及其关联公司2024年资产负债、经营状况及内控控制审计服务项目成交公告项目编号:hzgq202403048项目名称:新投集团及其关联公司2024年资产负债
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审计处2023年预算执行审计和2023年资产管理内部控制审计服务采购项目成交结果公告公告时间:2024-03-1809:15
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天津百利特精电气股份有限公司2024年年度报表及内部控制审计服务项目中标候选人公示(招标编号:0615-244324010051)公示结束时间:2024年03月21日一
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08317196664电子邮箱:传真号码:项目简介:四川安吉物流集团有限公司内部控制审计服务采购项目公开竞争性磋商公告四川安吉物流集团有限公司拟采用公开竞争性磋商方式采购内部控制审计服务
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2025年财务报表审计和内部控制审计服务中标候选人公示标段编号:ZJTY-2024-02-04-019公示期为:3天。标段(包):浙江新能2024
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[吴兴区]新投集团及其关联公司2024年资产负债、经营状况及内控控制审计服务项目中标候选人公示新投集团及其关联公司2024年资产负债、经营状况及内控控制审计服务项目成交候选人公示项目编号
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[吴兴区]新投集团及其关联公司2024年资产负债、经营状况及内控控制审计服务项目开标结果公示开标记录表
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2023年度内部控制审计服务440001-2024-07094一、采购人:广州国家现代农业产业科技创新中心二、采购计划编号:440001-2024
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主要标的信息主要标的名称:北京电子科技职业学院2023年预算执行与决算审计和内部控制审计服务范围及要求:为北京电子科技职业学院提供2023年预算执行与决算审计和内部控制审计服务
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[吴兴区][正在投标]新投集团及其关联公司2024年资产负债、经营状况及内控控制审计服务项目新投集团及其关联公司2024年资产负债、经营状况及内控控制审计服务项目发包公告1