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2.4采购范围:昆明自来水集团有限公司日常运营范围内的财务决算审计、内部控制审计及生产经营类审计等咨询服务(包括但不限于资产清查、经济责任审计
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2.4采购范围:昆明自来水集团有限公司日常运营范围内的财务决算审计、内部控制审计及生产经营类审计等咨询服务(包括但不限于资产清查、经济责任审计
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成都生物城酒店管理有限公司明凯酒店分公司2022-2023年度内部控制审计;二标段:成都生物城股权投资有限公司2021年7月-2024年6月财务收支审计
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2.4采购范围:昆明自来水集团有限公司日常运营范围内的财务决算审计、内部控制审计及生产经营类审计等咨询服务(包括但不限于资产清查、经济责任审计
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服务内容包括:年度财务审计报告(含境内子公司的年度审计报告)、内部控制审计报告、其他需要对外披露的专项报告及国资监管需要出具的报告(如非经营性资金占用及其他关联方往来报告
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对“甘肃农业大学2022-2023年度财务内部控制审计项目”组织竞争性磋商,欢迎符合资格条件的供应商前来参加。1
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该会计师事务所将作为招标人在2024-2026年度期间的财务报表和内部控制审计机构。均按照“一年一签”的原则签署合同。每服务年度末
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行商定程序3年度财务报表审计对杭州银行年度财务报表及附注进行审计并出具审计报告4内部控制审计出具杭州银行内部控制审计报告、管理建议书5非经营性资金占用及其他关联
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服务内容包括但不限于预算执行审计、年度报表审计、财务收支审计、经济责任审计、内部控制审计、科研经费审计、资产清查审计、基本建设项目竣工财务决算审计以及根据上级安排和工作需要等各类审计项目
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【类似业绩是指:上市公司年度财务报告审计及内部控制审计业绩】(二)针对本项目的特殊资格要求1
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2、3、4以外的其它经费(科研、专项经费等)审计项目收费标准*60%6内部控制审计针对单位采购管理、合同管理、资产管理等内部控制情况开展审计注册会计师
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自合同签订之日起服务结束时间:2024年8月31日前完成审计对象数量:2审计范围:内部控制审计:对中心2023年1月1日-2023年12月31日内部控制情况进行审计;经济责任审计
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哈尔滨国铁科技集团股份有限公司2024年度财务报告及内部控制审计项目(二次)中标结果公告项目名称:哈尔滨国铁科技集团股份有限公司2024年度财务报告及内部控制审计项目(二次)项目编号
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自合同签订之日起服务结束时间:2024年8月31日前完成审计对象数量:2审计范围:内部控制审计:对中心2023年1月1日-2023年12月31日内部控制情况进行审计;经济责任审计
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宜宾五粮液股份有限公司2024年度宜宾五粮液股份有限公司年度财务报表审计和内部控制审计选聘会计师事务所竞争性磋商公告宜宾五粮液股份有限公司(以下简称“磋商人”)诚邀有能力
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2025年财务报表审计和内部控制审计服务采购公告宁波海运股份2024-2025年财务报表审计和内部控制审计服务项目已具备采购条件
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指出内部控制重大和重要缺陷并提出改进意见,分别出具内部控制审计报告。审计年限:21项120,000.00是采购单位
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哈尔滨国铁科技集团股份有限公司2024年度财务报告及内部控制审计项目(二次)中标候选人公示项目名称:哈尔滨国铁科技集团股份有限公司2024年度财务报告及内部控制审计项目(二次)项目编号
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指出内部控制重大和重要缺陷并提出改进意见,分别出具内部控制审计报告。审计年限:2对街道办开展2024至2025年度财务顾问及内部控制审计
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新乡化纤股份有限公司选聘会计师事务所二、招标范围:新乡化纤股份有限公司定期财务报表审计和内部控制审计及其他年报信息披露相关等专业服务三、服务期限:2024年度-2028年度
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DLA2024-JC040FW2.3招标范围:大连国际机场集团及分子公司内部审计,包括内部控制审计、专项审计、经济责任审计、审计业务咨询等。2.4服务地点:招标人指定地点2
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年度审计鉴证服务。通用资格条件:2028年年度财务报告审计、财务报告内部控制审计、企业所得税汇算清缴纳税申报1.供应商必须是中华人民共和国境内合法经营的单位
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逐户逐级出具财务决算审计报告(包括合并财务决算审计报告)、财务决算专项说明、内部控制审计报告、管理建议书、经营绩效专项报告、工资专项报告等国资委要求出具的专项审核报告
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逐户逐级出具财务决算审计报告(包括合并财务决算审计报告)、财务决算专项说明、内部控制审计报告、管理建议书、经营绩效专项报告、工资专项报告等国资委要求出具的专项审核报告
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(3)业绩要求:竞标人近三年(2021年1月至今)至少具有3项类似业绩(1项内部控制审计业绩、1项专项审计业绩、1项经济责任审计业绩);(4)信誉要求竞标人没有处于被责令停业
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DLA2024-JC040FW2.3招标范围:大连国际机场集团及分子公司内部审计,包括内部控制审计、专项审计、经济责任审计、审计业务咨询等。2.4服务地点:招标人指定地点2
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绥中公司-2023年度财务内部控制审计服务-直接采购-服务采购公告2024-05-27发起异议/投诉采购人:国能(绥中)发电有限责任公司紧急采购原因
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本次招标范围(但不限于)为对燕舞集团有限公司及其下属子公司的年度财务收支审计、经营绩效审计、内部控制审计、固定资产审计、经济责任审计、项目实施后评价等;对发现的问题提出整改意见并配合整改
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项目编号ZJ2024BJ1002937项目名称北京市社会福利事务管理中心财务收支审计及内部控制审计项目中介服务事项其他投资审批项目项目规模项目所在辖区(北京市区)市辖
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述数量单位供应商报价(元元)是否中标人员要求:广州市机电技师学院2023年度财务内部控制审计服务项目,以2023年12月31日为基准日,对学院2023年内部控制开展审计服务工作
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编号服务描述需求描述数量控制单价(元)计量单位1人员要求:广州市机电技师学院2023年度财务内部控制审计服务项目,以2023年12月31日为基准日,对学院2023年内部控制开展审计服务工作
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项目编号:GN2024-18-3150二、项目名称:合肥师范学院2023年度内部控制审计及10名处级干部经济责任审计三、成交信息供应商名称:安徽金泉会计师事务所供应商地址
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执业10年以上;4.不接受2021年以来为先正电子提供会计报表审计、内部控制审计评价咨询等可能会影响本次审计独立性的审计机构参聘;5
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宿州马鞍山投资集团(控股)有限公司委托乙方开展宿州美好物业管理有限公司内部控制审计2.安徽新闻出版职业技术学院内部控制审计3
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承担新疆宝地矿业股份有限公司及下属子公司2024年度的外部审计鉴证业务,包括合并审计报告、内部控制审计报告、子公司审计报告等(包括不限于证监会、交易所
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75%成交内容:审计服务,包括工程竣工决算审计、财务收支审计;经济责任审计;内部控制审计;资产管理审计;专项经费审计;绩效审计以及需要审计的其他业务。五
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下属企业进行年报审计、财务收支审计、基本建设工程预算和决算审计、校管干部经济责任审计、内部控制审计、科研经费审计及其他专项经费审计业务。具体内容、要求详见磋商文件
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深圳联合产权交易所股份有限公司2023年度财务决算审计及内部控制审计会计师事务所合同签订及公示邀请函项目编号:241AK0233613招标段/包标段/包名称
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嘉兴风电,嵊泗风电嘉兴风电、嵊泗风电、东台双创等三个公司内部控制审计服务采购寻源单采购结果公告一、采购单编号:P-XJ-20240412-000092二
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6招标范围:北巴传媒公司合并及所有合并范围子公司年度财务报表审计、广告业务专项审计、内部控制审计、年度季报披露数据财务审核等相关工作。(详细内容见第四章“技术标准和要求”)3
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深圳联合产权交易所股份有限公司2023年度财务决算审计及内部控制审计会计师事务所合同签订及公示邀请函项目编号:241AK0233613项目地址:深圳市项目类型
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报价(元元)是否中标(一)工作目标对我单位的2022年度和2023年度的业务进行内部控制审计,并出具《2022年及2023年内部控制审计报告》
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编号服务描述需求描述数量控制单价(元)计量单位1(一)工作目标对我单位的2022年度和2023年度的业务进行内部控制审计,并出具《2022年及2023年内部控制审计报告》
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济南市第三人民医院采购院内竞争性谈判的方式组织2023年医院内部控制审计评价服务项目的采购活动,欢迎符合资质条件、信誉度好的服务商来院参加投标。(一)项目编号
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河南移动2024-2026年审计项目中介机构服务采购项目。1.4采购内容:主要包括各类内部控制审计、经济责任审计及财务审计两大方面内容。审计类别主要工作内容内部控制审计1
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国珍健康科技(北京)有限公司、北京新时代商务技能培训中心有限公司开展内部控制审计(二次公告)谈判公告中国新时代控股集团有限公司根据采购工作安排
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不接受2021年以来为轻纺集团和新颐公司提供会计报表审计、内部控制审计评价咨询等服务可能会影响本次审计独立性的审计机构参聘;5
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人保集团2024年度法定财务报表及内部控制审计服务项目第2包:参审会计师事务所中标候选人公示项目名称:人保集团2024年度法定财务报表及内部控制审计服务项目第2包
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人保集团2024年度法定财务报表及内部控制审计服务项目第1包:主审会计师事务所招标代理编号:21-04-04B-2024-D-E07776人保e采项目编号
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2026年度聘任中介机构出具财务报表审计报告、内部控制审计报告项目,确定中标人如下:一、中标人信息标段名称:山西焦化股份有限公司2024