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CY1124GF002项目名称:2024-2025年金华八达集团有限公司内控管理审计服务采购项目推荐单位:北京大地泰华会计师事务所(特殊普通合伙);中标折扣率
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SCDZ-2024-20247,项目包号:1(二)项目名称:事业单位内控管理审计本项目于2024-05-1615:57:51发布公告,报价时间为
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拟对我院2021-2022年度财务收支、内控管理审计项目进行院内论证。欢迎符合《中华人民共和国政府采购法》规定的单位参与论证。现将相关论证信息公告如下
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CY1124GF002项目名称:2024-2025年金华八达集团有限公司内控管理审计服务采购项目推荐单位:北京大地泰华会计师事务所(特殊普通合伙);预中标折扣率
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关键业务年关键岗位、关键业务39007545内控管理审计咨询服务内控管理审计咨询服务(103000100.25见技术规范书明材料
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2.4万元/人次;(3)经济效益审计:2.4万元/次;(4)全面内控管理审计:4万元/次;(5)专项内控管理审计:1.5万元/次
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项目基本信息项目编号:,项目包号:1(二)项目名称:事业单位内控管理审计(三)预算金额:5,000.00(四)采购需求
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2.4万元/人次;(3)经济效益审计:2.4万元/次;(4)全面内控管理审计:4万元/次;(5)专项内控管理审计:1.5万元/次
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8万元/次;(2)经济责任审计:3万元/人次;(3)经济效益审计:3万元/次;(4)全面内控管理审计:5万元/次;(5)专项内控管理审计:2万元/次
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项目名称:临沧市检验检测认证院关于机构改革涉及4个单位资产清查专项审计、财务收支和内控管理审计服务三、中标(成交)信息供应商名称:云南财玺会计师事务所有限公司供应商地址
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项目概况临沧市检验检测认证院关于机构改革涉及4个单位资产清查专项审计、财务收支和内控管理审计服务采购项目的潜在供应商应在云南同德招标有限公司(云南省临沧市临翔区
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委托审计内容1.建设项目过程管理审计审计内容主要包括建设单位工程立项审计,建设项目内控管理审计,工程项目招投标审计,合同管理审计,物资采购与管理审计,工程造价管理审计
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对云南省文山州木材公司和云南省百货公司砚山综合批发站2012年-2023年财务收支、重大决策和内控管理审计;9.服务周期:90个工作日内完成评价,并出具相关评价报告;10
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对云南省文山州木材公司和云南省百货公司砚山综合批发站2012年-2023年财务收支、重大决策和内控管理审计;9.服务周期:90个工作日内完成评价,并出具相关评价报告;10
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资金等方面具有相应的服务能力。3.业绩要求:近5年(2019年至2023年)具有至少1个公司内控管理审计或经营合规性专项审计服务业绩(附合同复印件)。4.财务要求
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资金等方面具有相应的服务能力。3.业绩要求:近5年(2019年至2023年)具有至少1个公司内控管理审计或经营合规性专项审计服务业绩(附合同复印件)。4.财务要求
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资金等方面具有相应的服务能力。3.业绩要求:近5年(2019年至2023年)具有至少1个公司内控管理审计或经营合规性专项审计服务业绩(附合同复印件)。4.财务要求
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项目公司进行结算核对,出具结算审计报告。服务内容包括不限于以下内容:2.1内控管理审计(1)对项目建设资料进行审计,资料是否真实、完整;项目概况
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配合招标人的工作,出具结算审计报告。具体包括不限于以下内容:1、内控管理审计(1)对项目建设资料进行审计,资料是否真实、完整
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配合招标人的工作,出具结算审计报告。具体包括不限于以下内容:1、内控管理审计(1)对项目建设资料进行审计,资料是否真实、完整
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2023年度至2025年度各季度合并报表、附注及相关数据审核;5、2023年度至2025年度内控管理审计,关注制度建设、新准则执行、三重一大、招标采购、工程管理、专项债
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进行审计检查,对项目建设管理内部控制情况进行审计评价,出具工程内控管理审计报告。具体服务范围及各阶段审计任务书详见招标文件、合同文本。资格条件:1
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同类项目业绩,关键词包含以下之一即可:“内控审计”“内控测试”“内控抽测”“内控管理审计”同类项目业绩金额以具体合同金额或框架协议下的订单金额为准;业绩时间以合同签订日期为准
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采购范围:(1)建设项目过程管理审计审计内容主要包括建设单位工程立项审计,建设项目内控管理审计,工程项目招投标审计,合同管理审计,物资采购与管理审计,工程造价管理审计
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招标范围审计内容主要包括:(1)建设单位工程立项审计,建设项目内控管理审计,工程项目招投标审计,合同管理审计,物资采购与管理审计,工程造价管理审计
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招标范围审计内容主要包括:(1)建设单位工程立项审计,建设项目内控管理审计,工程项目招投标审计,合同管理审计,物资采购与管理审计,工程造价管理审计
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DZGZB01项目名称:天津市第五中心医院生态城医院2021-2022年度财务收支、内控管理审计项目院内采购招标结果公示项目编号:CGK-202302
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结合医院工作需要拟对天津市第五中心医院生态城医院2021-2022年度财务收支、内控管理审计项目实施院内采购,现向社会公开采购信息
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进行审计检查,对项目建设管理内部控制情况进行审计评价,出具工程内控管理审计报告。具体服务范围及各阶段审计任务书详见招标文件、合同文本。资格条件:1
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顺德区气象局及下属单位顺德区气象公共安全技术支持中心2022年内控管理审计服务440606-2023-06525一、采购人:二、采购计划编号:三、采购计划名称
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投标人2019年01月01日至今至少承担过1项与本项目类似的新会计准则咨询或预期信用损失落地咨询或风险管理审计或内控管理审计等项目业绩,并提供相关业绩证明材料(业绩证明材料为
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统报表审核;(4)集团及子公司共26户单体及汇总资产清查工作表、报告审核;(5)内控管理审计,关注制度建设,新准则执行,三重一大,招标采购,工程管理,专项债
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报表审核;(4)集团及子公司共130户单体及汇总资产清查工作表、报告审核;(5)内控管理审计,关注制度建设,新准则执行,三重一大,招标采购,工程管理,专项债
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报告审核;配合提供相关的咨询服务;(5)内控管理审计,关注制度建设,新准则执行,三重一大,招标采购,工程管理,专项债
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并提出整改意见1项(五)议价发起时间:2023年02月15日二、需求信息服务内容:内控管理审计合同份数:3是否需要验收:不需要验收争议处理方式:向仲裁委员会申请仲裁解决三
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佛山市气象局内控管理审计440601-2023-00291一、采购人:二、采购计划编号:三、采购计划名称:四、采购品目名称:五、采购预算金额(元):六、需求时间:七
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且具有5年以上工作经验(提供承诺书);12)供应商须提供近5年内承接过10亿以上项目内控管理审计类似咨询业绩至少1个。三、获取采购文件时间:2023年02月10日至2023年02月14日
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「XJ2022116622」二、询价书名称:「内部控制和风险评价(内控管理审计服务)」三、成交人:「立信会计师事务所(特殊普通合伙)」四
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1652000万元(人民币)采购需求:本次审计工作包括东丽区供热燃气管理事务中心工程内控管理审计和财务审计合同履行期限:服务期为:签订合同后75日本项目(不接受)联合体投标
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0708包02借助中介力量服务2023-2024年度华中审计中心实施审计项目框架采购——内控管理审计及其他审计咨询湖北中建华瑞会计师事务有限公司81382241
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0708包02借助中介力量服务2023-2024年度华中审计中心实施审计项目框架采购——内控管理审计及其他审计咨询湖北中建华瑞会计师事务有限公司折扣比例90%1满足招标
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关于【财务收支及内控管理审计服务】中选结果的公告2022-12-07我单位于2022-12-0918:30,在广东省网上中介服务超市为深圳市龙华区投资推广和企业
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关于为【财务收支及内控管理审计服务】公开选取【会计师事务所服务】机构的公告发布时间:2022-12-072022-12-0918:30
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一、询价书编码:XJ2022116622二、询价书名称:内部控制和风险评价(内控管理审计服务)三、报价方式:(1)参与公开询价业务的报价单位