-
育才会计师事务所有限公司2024年度财会监督辅助工作服务包括但不限于合规性检查、内部控制评估、绩效评价咨询、财经法律咨询等服务(1)协助完成政府采购检查
-
2023年期间视情况延伸为甲方提供广州市社会化管理退休人员退管资金专项审计服务。根据内部审计和内部控制评估情况,制定市本级及各区退管服务机构审计报告,报告包括以下内容
-
润奥ZB【2024】-0222、采购项目名称:郑州市南水北调工程运行保障中心内部控制评估及修订项目3、采购方式:竞争性磋商4、磋商公告发布日期:2024年04月29日5
-
并提请注意以下事项。一、项目基本情况:1、项目名称:郑州市南水北调工程运行保障中心内部控制评估及修订项目2、项目编号:润奥ZB【2024】-0223、采购方式
-
厦门国际银行股份有限公司2023年度内部控制评估项目采购,采购活动已经顺利结束,现将采购结果公示如下:采购方:厦门国际银行项目名称:2023年度内部控制评估项目采购采购方式
-
编制甲方于申报基准日与财务报表相关的内部控制有效性进行评估的评估报告(以下简称“内部控制评估报告”)就与财务报表相关的内部控制进行审核,并出具内部控制审核报告
-
提高风险控制能力。(3)根据《保险公司治理报告范本》的要求,完成《第三部分内部控制评估》内容;递交内部控制自我评价工作底稿及完整的控制测试矩阵;出具《内部控制自我评价报告》
-
83803、主要内容:国元农业保险股份有限公司专项审计评估外包采购项目,拟将公司内部控制评估、互联网保险业务外部合规专项审计、偿付能力风险管理评估
-
反洗钱审计、关联交易审计、资金运用审计、资金运用人员离任审计(资金部门)、内部控制评估、反欺诈管理审计、董事及高级管理人员离任审计等服务及相关报告。最高限价
-
源自筹项目概况招标范围国元农业保险股份有限公司专项审计评估外包采购项目,拟将公司内部控制评估、互联网保险业务外部合规专项审计、偿付能力风险管理评估
-
打印文档需装订成册(胶装)。1.4项目成交供应商工作要求与采购人一起参与内部控制评估的各项计划和组织实施活动,履行需求调研、内控风险及评价等职责
-
权限指引表、流程图及流程描述、风险控制矩阵、各类事项指南和制度修补建议等、内部控制评估机制和监督机制总结项目总结报告、内部控制手册效果评价试运行后半年
-
权限指引表、流程图及流程描述、风险控制矩阵、各类事项指南和制度修补建议等、内部控制评估机制和监督机制总结项目总结报告、内部控制手册效果评价试运行后半年
-
权限指引表、流程图及流程描述、风险控制矩阵、各类事项指南和制度修补建议等、内部控制评估机制和监督机制总结项目总结报告、内部控制手册效果评价试运行后半年
-
投标报名时间及地点请有意参加项目的投标单位自行下载《2023-0092023年度内部控制评估项目标书》,根据标书要求于2023年10月31日9
-
中标结果公告佛山农商银行聘请外部审计机构进行内部控制评估项目中标结果调整公告(招标编号:CLF0123FS00QY78)采联国际招标采购集团有限公司于2023年
-
宣城市医疗保障经办机构内部控制评估及门诊慢特病待遇资格认第三方核查项目二次询价结果公告一、项目名称宣城市医疗保障经办机构内部控制评估及门诊慢特病待遇资格认第三方核查项目二
-
宣城市医疗保障经办机构内部控制评估及门诊慢特病待遇资格认定第三方核查项目二次询价公告现对宣城市医疗保障经办机构内部控制评估及门诊慢特病待遇资格认定第三方核查项目进行询价有关事项告知如下
-
广州市党政机关文印中心2022年度内部控制评估报告440101-2023-17744一、采购人:二、采购计划编号:三、采购计划名称:四、采购品目名称:五
-
宣城市医疗保障经办机构内部控制评估及门诊慢特病待遇资格认定第三方核查项目询价公告现对宣城市医疗保障经办机构内部控制评估及门诊慢特病待遇资格认定第三方核查项目进行询价有关事项告知如下
-
中标人信息:标段包[001]:佛山农商银行聘请外部审计机构进行内部控制评估项目中标人:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)其他类型中标价
-
详情请访问原网页!
-
广东省佛山市一、招标条件本佛山农商银行聘请外部审计机构进行内部控制评估项目已由项目审批/核准/备案机关批准
-
2023年内部控制评估审计服务项目招标公告招标人:云南红塔银行股份有限公司开标时间:2023-07-101.招标条件本招标项目云南红塔银行2022
-
株洲市中心医院对内部控制评估评价采购项目进行院内公开招标。根据公开、公平及诚实信用的原则,经我院评标委员会评审,本项目中标讯息如下:一、项目情况1、项目名称
-
株洲市中心医院内部控制评估评价(项目编号:62022121338731586)采购已经终止,现将采购结果公示如下:一、项目信息项目名称:株洲市中心医院内部控制评估评价项目编号
-
发布时间:2022-12-1317:10:01一、项目信息项目名称:株洲市中心医院内部控制评估评价项目编号:62022121338731586项目联系人及联系方式:张仁28563058报价起止时间
-
主体责任部门对相关业务层面风险归口管理的风险评估机制,建立内部控制评估与监督机制的基本流程,形成完整的内控管理体系。如需进一步了解详细内容,详见采购文件
-
安徽省测绘局就内部控制评估及内部控制手册修订采购项目通过询价方式进行自主采购,现就本次采购的结果公告如下:一、项目相关情况1.项目名称:省测绘局内部控制评估及内部控制手册修订采购项目2
-
为中邮人寿保险股份有限公司审计项目提供相关服务。包括但不限于公司董事及总部高管审计、内部控制评估、资金运用内部控制专项审计、资金运用专项审计等审计服务
-
对选定2个模块(采购与供应商、存货管理)的内部控制的建设和运行情况开展内部控制评估测试:1.对指引及流程本身设计的科学性进行评价;2.对制度、质量体系文件