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000083,000.00工程款支付:严格按照厦门市松柏中学工程项目内部控制管理制度、2023年10月9号签订的《小额零星工程协议供应商合同》内的全部条款
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议价成交标的:采购品目:审计服务采购需求:(一)财务核算咨询服务1.提供财务核算和内部控制管理方面的法律、法规及相关政策的咨询服务,增强财务核算和支出的合法合规性。2
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项目主要实施内容为:内控自我测试(含录入测试系统、出具意见、编制报告等)、2025年内部控制管理手册、权限手册、流程文档修订,风险监测系统创建、重大风险监督。1
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依据《江苏省扬州技师学院政府采购内部控制管理办法》,现对电气自动化实训设备维修项目进行内部采购。特邀请符合条件的潜在供应商参加报价。一、项目名称
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合同内容:序号标项名称规格型号单位数量单价(元)总价(元)1行政事业单位内部控制管理手册编制无品牌内控手册套1.0010001000服务要求或标的基本概况
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《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《财政部关于加强政府采购活动内部控制管理的指导意见》(财库〔2016〕99号)、甘肃省财政厅
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二、项目概况和招标范围规模:1、采购内容:内控管理系统建设项目为单位内部控制管理系统,涵盖预算管理、支出管理、采购管理、合同管理、项目管理
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发布了平潭综合实验区地下水污染防治重点区划定比价采购因故流标。根据我局《采购项目内部控制管理办法(试行)》相关规定,现开展第2次比价采购,特公告如下:一
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<(二)专业要求1.具备切实有效的经营管理能力和管理程序,具有完善的内部控制管理制度及风险控制机制,具有一定的应急管理能力。2.具有必需的场地
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市国土绿化规划(2023—2030年)》编制服务询价,按照《巴中市林业局政府采购内部控制管理制度》进行询价采购。本次共有3家符合《巴中市国土绿化规划(2023—
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江苏大学《江苏大学内部控制管理手册》修订项目公开招标公告《江苏大学内部控制管理手册》修订项目所需资金已落实到位,项目已具备招标条件,欢迎符合条件的潜在投标人参加本项目的投标
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根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购实施条例》《关于加强政府采购活动内部控制管理的指导意见》(财库〔2016〕99号)等相关规定
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质疑答复情况;政府集中采购机构工作人员的职业素质和专业技能情况;5、建立健全内部控制管理制度及执行情况;6、采购文件档案管理情况、采购工作质量和效率等内容
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四川省中医药发展服务中心内部控制管理能力建设项目(第三次)竞争性磋商公告(招标编号:ZDZZ2024099-3号)项目所在地区:四川省,成都市,锦江区一
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项目编号:GXGL2024S-C072-Z二、项目名称:内部控制管理系统建设及文件资料整理服务三、成交信息A分标:1.供应商名称:北京真内控科技有限公司2
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四川省中医药发展服务中心内部控制管理能力建设项目(第二次)终止公告(招标编号:ZDZZ2024099-2号)一、内容:一、项目终止的原因因本项目成交供应商放弃成交资格
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四川省中医药发展服务中心内部控制管理能力建设项目(第二次)成交结果公告(招标编号:ZDZZ2024099-2号)一、中标人信息
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并将法律法规等外部监管要求转化为企业内部规章制度,完善企业内部管理制度体系并形成制度汇编。5.3制定内部控制管理手册。在梳理并形成物流集团制度汇编的基础上
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序号标的名称品牌规格型号数量单价(元)成交金额(元)报价明细1行政事业单位内部控制管理手册编制无品牌内控手册11000.01000.02【运费】10
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《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《财政部关于加强政府采购活动内部控制管理的指导意见》(财库〔2016〕99号)、甘肃省财政厅
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并将法律法规等外部监管要求转化为企业内部规章制度,完善企业内部管理制度体系并形成制度汇编。5.3制定内部控制管理手册。在梳理并形成多式联运公司制度汇编的基础上
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理人实缴注册资本不低于1000万元人民币。2、管理机制完备基金管理人已构建完备的内部控制管理制度,包括但不限于投资管理制度、基金管理制度、风险控制与合规管理制度、投资决策机制
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依据《江苏省扬州技师学院采购内部控制管理办法》,现对信息工程系家具制作青苗班实训耗材采购项目进行内部采购。特邀请符合条件的潜在供应商参加报价。一、项目名称
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《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》(财会〔2015〕24号)、《公立医院内部控制管理办法》(国卫财务发〔2020〕31号)
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通过权限控制系统的访问权限。2单位层面管理1项实现分事行权、分岗设权、分级授权的单位层面内部控制管理。3风险管理1项形成单位的风险控制库
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依据《江苏省扬州技师学院采购内部控制管理办法》,现对可再生能源项目青苗训练班耗材采购项目进行内部采购。特邀请符合条件的潜在供应商参加报价。一、项目名称
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9业务表单归统设置1项10阶段性汇总汇报1项11内部控制业务流程手册制作1项12内部控制管理制度手册制作1项13内部控制业务培训实施指导1项14项目验收咨询服务1项五
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议价成交标的:采购品目:会计服务采购需求:一、需求明细(一)提供行政事业单位内部控制管理政策咨询。(二)结合本单位内部控制管理实际,编制本单位内部控制管理手册
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9业务表单归统设置1项10阶段性汇总汇报1项11内部控制业务流程手册制作1项12内部控制管理制度手册制作1项13内部控制业务培训实施指导1项14项目验收咨询服务1项五
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依据《江苏省扬州技师学院采购内部控制管理办法》,现对信息工程系家具制作青苗班实训耗材采购项目进行内部采购。特邀请符合条件的潜在供应商参加报价。一、项目名称
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维护公共利益,保证行政效率。第五条政府采购管理的内部控制目标。本单位政府采购内部控制管理要按照“全面管控与突出重点并举、分工制衡与提升效能并重
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对与本项目相同或相似(学校相关审计业务:主要指大学、中小学财务报表审计、财务收支审计、财务内部控制管理审计)的服务经验,以提供合同复印件(体现合同对方名称/签订时间/审计内容
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主要指大学、中小学主要负责人或内管领导干部经济责任审计、财务收支审计、内部控制管理审计,特别是本科高校内管领导干部经济责任审计业务优先)的服务经验
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平台应满足如下特点:使用H5语结构化组织形态构建能力要求为了达成单位内部控制管理中对信息的统一管理。通过单位业务的统一规划和实施,支持单位对内控业务的集中管控
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根据重庆市医疗保障事务中心关于印发《重庆市医疗保障经办机构内部控制管理规程(试行)》的通知(渝医保中心发【2022】1号)和重庆市大渡口区
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2025年预算项目事前论证、项目评审及绩效评估、绩效管理工作、重点项目跟踪评价和内部控制管理服务。合同履行日期:自合同签订之日起至本项目下的全部工作完成之日止
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该单位人员和设备方面齐全、合理,能快速、准确的适应本要求,为保证公平,同时加强我中心内部控制管理,将通过广东省网上中介服务超市从以上机构中选取一家为该工程监理服务单位
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《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《财政部关于加强政府采购活动内部控制管理的指导意见》(财库〔2016〕99号)、甘肃省财政厅
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烟台市医疗保险事业中心烟台市市本级及区市《医疗保障经办机构内部控制管理规程》常规检查及相关专项检查服成交公告一、项目编号:SDGP370600000202402000310二
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00是陪伴共成长家长学校封皮250克铜版纸哑膜,内文双胶纸,彩色+黑白,胶订4本356.00是内部控制管理制度黑白打印,胶订6本87.00是红领巾奖状250g白卡单面四色打印150200
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《关于加强公立医院运营管理的指导意见》(国卫财务发〔2020〕27号)、《公立医院内部控制管理办法》(国卫财务发〔2020〕31号)
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教职工就餐管理、陪餐、接待及就餐同质同价情况。5、期末结余资金未据实清退情况。6、食堂内部控制管理执行情况。7、其他教育局要求重点关注的情况。二、商务要求1
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可开具增值税专用发票。3.3近三年(2020年1月1日至响应截止时间)内具有上市公司内部控制管理体系测试业绩,提供○1合同或委托书(单)○2发票或验收报告(单)
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2.2023年度内部控制风险评估(含一次培训)根据《公立医院内部控制管理办法》(国卫财发【2020】31号)等文件规定,制定风险评估标准和方案
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1.2.2财务审计1.2.2.1审计范围及内容根据《政府会计制度》《公立医院内部控制管理办法》对医院2023年度的财务收支、会计核算及相关的内部控制制度进行审计和评价
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《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《财政部关于加强政府采购活动内部控制管理的指导意见》(财库〔2016〕99号)、甘肃省财政厅
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服务范围:分别形成各单位的内控建设成果,完善学院及所属企业内部控制管理,对风险进行有效防范和管控,堵塞漏洞,建立健全科学有效的制约和监督体系
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项目概况内部控制管理系统建设及文件资料整理服务采购项目的潜在供应商应在广西南宁市白沙大道53号松宇时代13楼广西国力招标有限公司财务室获取采购文件
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服务结束时间:自合同签订之日起6个月。审计对象数量:1审计范围:佛山市医疗保障局内部控制管理情况。审计年限:2023年度1项5,000.00是采购单位
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服务结束时间:自合同签订之日起6个月。审计对象数量:1审计范围:佛山市医疗保障局内部控制管理情况。审计年限:2023年度内部控制评价16,000项(五)议价发起时间